盤州市婦幼保健計劃生育服務中心關于2018年預算及“三公”經費預算公開的說明
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來源:盤州市發布日期:2018-03-23 16:17:24瀏覽次數:文章字號:小中大
盤州市婦幼保健計劃生育服務中心關于2018年預算及“三公”經費預算公開的說明
婦女兒童保健;婦科病診治;遺傳病、高危孕產婦篩查;產前診斷與助產;新生兒疾病篩查;兒童疾病診治;婦幼衛生監測與信息管理;計劃生育技術服務;生育指導;婚前咨詢、保健與醫學檢查;避孕方法使用與知情選擇;婦幼保健及計劃生育技術人員培訓;婦幼保健計劃生育科學研究;指導全市婦幼衛生及計劃生育技術服務工作;完成局領導交辦的其他事項。
根據單位職能設置十個內設機構:﹙1﹚、辦公室主要職責:負責文電、會務、機要、檔案、后勤服務等日常工作,承擔重大問題調研、重要文稿起草、行政事務、政務公開、政務信息、黨務、安全保密工作;負責資產、財務工作;負責組織人事、工作等。﹙2﹚、醫務科,主要職責:負責醫療質量及醫療安全的全面管理,組織各臨床、技術科室,推行醫療質量標準化及實施各項質量管理措施;負責組織多學科、多科室協同性的醫療技術工作和全院疑難危重病人的會診、搶救工作;組織學術及疑難病歷討論等。﹙3﹚、護理部主要職責:負責護理質量管理;統一調配臨床護理人員。﹙4﹚ 、保健科主要職責:負責婦女兒童生理衛生知識宣傳、健康咨詢、健康保健、疾病篩查及相關項目技術指導與培訓;負責婦幼衛生監測與信息管理。﹙5﹚、醫技科主要職責:執行衛生檢驗標準和規范,提供準確、有效、的檢驗數據;承擔常規X 線、造影特殊檢查及CT 、B 超檢查,開展介入放射診療工作。﹙6﹚、兒科主要職責:負責兒科疾病的醫療診治與護理。﹙7﹚、婦產科主要職責:承擔婦科、產科疾病的醫療診治與護理。﹙8﹚、計劃生育科主要職責:計劃生育技術指導、咨詢;避孕和節育的醫學檢查;計劃生育手術并發癥和藥具不良反應診治;避孕節育手術;其他生殖保健服務(如婦檢)項目。﹙9﹚ 、藥具科(藥劑科)主要職責:對醫師處方進行調劑、司藥;負責藥品及藥具的采購、管理、發放等藥事工作。﹙10﹚、手術供應室主要職責:負責在手術過程中施械、巡回工作,負責保管手術器械;負責醫療器材、敷料的制備和消毒保管。盤縣婦幼保健計劃生育服務中心為財政全額預算管理的正科級事業單位,隸屬于盤縣衛生和計劃生育局。
(四)部門人員構成:本部門編制數為65個,管理編4個,事業編58個、工勤編3個。目前,在職職工50人,離退休職工30人。
1.收入情況。2018年,本部門總收入1283.07萬元(保留兩位小數,下同),較上年減少328.03萬元,主要是劃轉10人到市衛生緊急救援指揮中心工作及退休人員統籌內工資由市社保局發放收入減少。其中:原一般公共預算收入673.34萬元,較上年減少253.9萬元;上年結轉收入609.73萬元,較上年減少74.13萬元。
2.支出情況。2018年,本部門總支出1283.07萬元,較上年減少328.03萬元,主要是劃轉10人到市衛生緊急救援指揮中心工作及退休人員統籌內工資由市社保局發放收入減少。其中:醫療衛生與計劃生育支出1057.53萬元,較上年減少367.5萬元;社會保障和就業支出68.48萬元,較上年增加58.87萬元,住房保障支出157.06萬元,較上年減少19.4萬元。
2018年,本部門總收入1283.07萬元,較上年減少328.03萬元,主要是劃轉10人到市衛生緊急救援指揮中心工作及退休人員統籌內工資由市社保局發放收入減少。分來源類別看:上年結轉收入609.73萬元、原一般公共預算收入673.34萬元。分支出科目看:醫療衛生與計劃生育支出1057.53萬元,較上年減少367.5萬元;社會保障和就業支出68.48萬元,較上年增加58.87萬元,住房保障支出157.06萬元,較上年減少19.4萬元。
2018年,本部門總支出1283.07萬元,較上年減少328.03萬元,主要是基本支出減少。分支出類型看:基本支出638.34萬元、項目支出644.73萬元。分支出科目看:醫療衛生與計劃生育支出1425.03萬元,較上年減少367.5萬元;社會保障和就業支出68.48萬元,較上年增加58.87萬元,住房保障支出157.06萬元,較上年減少19.4萬元。
1.財政撥款收入情況。2018年,本部門財政撥款收入1283.07萬元,較上年減少328.03萬元,主要是劃轉10人到市衛生緊急救援指揮中心工作及退休人員統籌內工資由市社保局發放收入減少。其中:原一般公共預算收入673.34萬元,較上年減少253.9萬元;上年結轉收入609.73萬元,較上年減少74.13萬元。
2.財政撥款支出情況。2018年,本部門財政撥款支出1283.07萬元,較上年減少328.03萬元,主要是劃轉10人到市衛生緊急救援指揮中心工作及退休人員統籌內工資由市社保局發放收入減少。分支出類別看:一般公共預算支出1283.07萬元。分支出科目看:醫療衛生與計劃生育支出1057.53萬元,較上年減少367.5萬元;社會保障和就業支出68.48萬元,較上年增加58.87萬元,住房保障支出157.06萬元,較上年19.4萬元。
2018年,一般公共預算支出(不含上年結轉)673.34萬元,較上年減少253.9萬元,主要是劃轉10人到市衛生緊急救援指揮中心工作及退休人員統籌內工資由市社保局發放收入減少。分支出類型看:基本支出638.34萬元、項目支出35萬元。分支出科目看:醫療衛生與計劃生育支出447.8萬元,較上年減少293.37萬元;社會保障和就業支出68.48萬元,較上年增加58.87萬元,住房保障支出157.06萬元,較上年減少19.4萬元。
2018年,一般公共預算基本支出673.34萬元,較上年減少253.9萬元,主要是劃轉10人到市衛生緊急救援指揮中心工作及退休人員統籌內工資由市社保局發放收入減少。分預算經濟分類科目看:對事業單位經常性補助603.17萬元、對個人和家庭的補助70.17萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出536.53萬元、商品和服務支出66.64萬元、對個人和家庭的補助70.17萬元。
(1)公務用車運行費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過費、保險費、租用費等支出。2018年,本部門公務用車保有量5輛(車牌號:貴BE7713/貴BDQ097/),(車牌號:貴BE1545/貴BG3120/貴BP6115)無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;無公務用車運行費預算,主要是我單位車輛全部過戶給盤州市捷通汽車租賃服務有限公司。
(2)公務接待費。反映單位按開支的各類公務接待費。2018年本部門公務接待費預算2.1萬元,較上年增加1萬元,主要是上級部門檢查的次數及下鄉督導次數增多,公務接待費有所增加。
(3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2017年相比無變化。
綜上,2018年本部門“三公”經費預算2.1萬元,較上年增加1萬元,主要是公務接待費增加。
2018年,本部門安排機關運行費預算58.18萬元。其中:辦公費14.05萬元、印刷費4.8萬元、郵電費4.85萬元、差旅費10.1萬元、福利費9.28萬元、專用材料費6.5萬元、水費2.9萬元、電費3.7萬元、物業管理費1.7萬元、其他費用0.3萬元。
配合衛生計生行政部門推動婦幼健康計劃生育服務的管理,加強轄區愛嬰醫院、助產機構婦幼健康計劃生育服務的管理,促進自然分娩,提高母乳喂養率,鞏固愛嬰。規范開展婦幼衛生“三網”監測及質量控制,規范開展孕產婦死亡、新生兒死亡評審,全面推進“大婦幼”服務管理模式,充分發揮婦幼保健機構在轄區管理婦幼公共衛生服務職能的“龍頭”作用,形成婦幼項目有效管理和及時反饋機制。
以國家項目為依托,規劃建設市婦女兒童醫院,強化出生缺陷防控體系和孕產婦、新生兒轉診急救體系建設。以學科建設為引領,加強婦幼健康技術人才、人才、學科人才的培養,提高婦幼健康技術服務能力和水平。
(1)孕產婦健康管理服務:助產機構嚴格按照《孕產期保健工作規范》及項目方案要求,開展孕產期保健服務,提高《孕產婦保健手冊》的早孕建冊率和《婦幼衛生信息管理系統》的應用率,以鄉(鎮、街道辦)為單位孕產婦產前保健覆蓋率95%以上,孕產婦系統管理率要達85%以上。
(2)0-6歲兒童健康管理服務:進一步強化兒童保健工作,以鄉(鎮、街道辦)為單位新生兒訪視率達95以上;3歲以下兒童系統管理率達到85%以上,7歲以下兒童健康管理率達到85上。落實國家《托兒所幼兒園衛生保健管理辦法》,規范托兒所幼兒園衛生保健管理。開展兒童健康綜合干預工作,促進兒童早期綜合發展,提高兒童保健水平,5歲以下兒死亡率控制在10以內(省級指標12.5,小康指標10),嬰兒死亡率10以內
(1)農村孕產婦住院分娩補助:農村住院分娩率要達95%以上,農村孕產婦住院分娩補助完成上級下達的任務,提高危急重癥孕產婦轉診和救治能力,孕產婦死亡率控制在24/10萬以下。
(2)農村婦女兩癌檢查:按照上級任務要求,指導鄉(鎮、街道辦)組織好項目的實施,幫助提高項目實施質量,進一步完善后續隨訪和治療工作,真正讓老百姓享受到實惠。
(3)預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰:對婚前保健人群和孕產婦開展艾滋病、梅毒和乙肝病毒抗體檢測率要達95%以上,預防母嬰咨詢率達95%以上,感染HIV的孕產婦及所生嬰兒抗病毒藥物應用率分別達95%以上,所生嬰兒人工喂養率達95%;梅毒感染孕產婦接受規范診療率達90%以上,所生嬰兒接受規范診療率達95%以上,12個月齡隨訪率達90%以上;乙肝表面抗原陽性孕產婦所生新生兒出生后24小時內注射乙肝免疫球蛋白率達95%以上
(4)增補葉酸預防神經管缺陷:為準備懷孕的婦女在孕前3個月至孕早期3個月免費增補葉酸,葉酸服用率和葉酸服用依從率達95%以上。做好葉酸發放登記和隨訪;婦幼人員要掌握本轄區居住的育齡婦女人數、懷孕動態,及時將葉酸發放到準備懷孕和早孕婦女手中,進行隨訪調查,進行表卡登記和信息。
(5)婦幼衛生檢測:(1)三網監測(孕產婦死亡、5歲以下兒童死亡、出生醫院);(2)危重孕產婦醫院監測;(2)兒童營養與健康監測。
3、免費孕前優生健康檢查:為城鄉計劃懷孕夫婦規范開展免費孕前優生健康檢查服務。加強質量控制,提高健康教育、病史詢問、醫學檢查、風險評估和咨詢指導的準確性,加強早孕和妊娠結局隨訪工作,及時獲取妊娠信息,適時進行優生及孕期保健指導。嚴格按照“目標人群確定宣傳動員優生健康教育體格檢查及臨床實驗室檢查風險評估咨詢指導早孕及妊娠結局隨訪”服務流程,對照《國家免費孕前優生健康檢查項目試點工作技術服務規范(試行)》和孕前優生健康檢查《健康教育指南》、《體格檢查指南》、《臨床檢驗操作指南》、《婦科超聲檢查指南》、《優生咨詢指南》等各項要求,規范開展服務。,目標人群全覆蓋、臨床檢驗室間質量評價項目合格率達95%以上、計劃懷孕夫婦優生科學知識知曉率達85%。
1、免費計劃生育手術:繼續為計劃生育人群開展免費的避孕節育手術,提高節育手術質量,減少并發癥發生率。
2、免費計劃生育藥具發放:加強避孕藥具規范化管理。完善藥具免費發放服務全覆蓋,減少非意愿妊娠發生率及流產率。加強藥具宣傳教育和隊伍的能力素質建設,開展避孕藥具不良反應監測。
積極完善信息系統全面使用,各級醫療保健機構要建立相對穩定的婦幼衛生信息技術隊伍,不斷提高婦幼監測信息錄入的完整性,提高工作效率和數據質量,促進信息服務方式和信息管理模式的有效改變,為管理決策提供快速、通暢、準確的婦幼健康計劃生育服務信息;各鄉(鎮、街道辦)要充分利用信息系統加強婦幼健康計劃生育服務工作的實時管理、共享管理、動態管理,逐步實現數字化管理婦幼衛生信息的目的。
1.公務用車占用情況。2018年,本部門實有公務用車5輛,賬面價值83.95萬元,目前使用正常。
2.辦公用房占用情況。2018年,本部門實有辦公用房面積5296.01平方米,賬面價值794.75萬元,辦公用房全部為單位自用。
3.大型設備占用情況。2018年,本部門實有大型設備2臺(套),賬面價值149萬元,目前,由本部門自用。
3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過過橋費、保險費、安全勵費用等支出;公務接待費反映單位按開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。
附件:盤州市婦保站 2018年婦計中心部門預算及“三公”經費預算信息公開表.xls
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